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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
收到紅字發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)已抵扣,如何帳務(wù)處理



借:原材料等 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款 -負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2024 08/07 15:43

84784970 

2024 08/07 15:46
不用做應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這分錄?

家權(quán)老師 

2024 08/07 15:48
你現(xiàn)在是紅沖發(fā)票,不是單純進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

84784970 

2024 08/07 15:51
對(duì) 是用收到的紅沖發(fā)票做的,那稅務(wù)申報(bào)填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那行就行了嗎?這樣帳務(wù)和申報(bào)表一致,對(duì)吧

家權(quán)老師 

2024 08/07 15:53
是的,就是那樣處理
