當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)票異常,進(jìn)項(xiàng)稅前期已操作抵扣,現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問分錄是什么



你好,如果是之前做了成本費(fèi)用的借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2024 08/06 13:36

84784956 

2024 08/06 13:42
前期做的應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅

郭老師 

2024 08/06 13:44
現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了

84784956 

2024 08/06 13:46
之前沒做成本費(fèi)用,那現(xiàn)在怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)

郭老師 

2024 08/06 13:50
你好,那之前做了哪個(gè)科目?庫(kù)存商品嗎?借庫(kù)存商品
dai應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

84784956 

2024 08/06 13:59
意思是把那個(gè)稅額轉(zhuǎn)到庫(kù)存里去?

郭老師 

2024 08/06 14:01
你好是的增值稅抵扣不了
是合計(jì)做帳
