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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
往來(lái)科目怎么沖銷?就是企業(yè)要注銷了,應(yīng)收和應(yīng)付、其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款仍掛著余額,怎么做分錄沖銷?



當(dāng)企業(yè)要注銷,對(duì)于掛賬的應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來(lái)科目進(jìn)行沖銷時(shí),以下是一些可能的處理方式和會(huì)計(jì)分錄,不過(guò)您需要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況來(lái)判斷使用:
如果確定這些往來(lái)款項(xiàng)確實(shí)無(wú)法收回或無(wú)需支付
1.對(duì)于無(wú)法收回的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款借:營(yíng)業(yè)外支出貸:應(yīng)收賬款貸:其他應(yīng)收款
2.對(duì)于無(wú)需支付的應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款借:應(yīng)付賬款借:其他應(yīng)付款貸:營(yíng)業(yè)外收入
如果是同一客戶或供應(yīng)商的應(yīng)收和應(yīng)付可以相互抵銷
假設(shè) A 客戶既有應(yīng)收賬款余額,又有應(yīng)付賬款余額
借:應(yīng)付賬款 - A
貸:應(yīng)收賬款 - A
同樣,如果是同一主體的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款
借:其他應(yīng)付款 - XX
貸:其他應(yīng)收款 - XX
2024 07/12 16:24

84785036 

2024 07/12 16:29
營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出的明細(xì)科目怎么寫(xiě)?

樸老師 

2024 07/12 16:36
壞賬損失
這樣就可以

樸老師 

2024 07/12 16:37
營(yíng)業(yè)外收入是其他收入

84785036 

2024 07/12 16:52
營(yíng)業(yè)外支出的明細(xì)是壞賬損失這樣嗎?

樸老師 

2024 07/12 17:16
對(duì)的
是這樣設(shè)置的

84785036 

2024 07/12 17:17
摘要是:沖銷其他應(yīng)收款,沖銷應(yīng)收賬款,這樣可以嗎?還可以怎樣填寫(xiě)妥當(dāng)些呢?老師

樸老師 

2024 07/12 17:20
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
