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問題已解決

老師,2023年匯算清繳補交所得稅,怎么做會計分錄?

84784995| 提問時間:2024 07/10 10:37
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速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,你們執(zhí)行的是《小企業(yè)會計準則》嗎?
2024 07/10 10:37
84784995
2024 07/10 10:49
企業(yè)會計準則
84784995
2024 07/10 10:49
老的那個會計準則
東老師
2024 07/10 10:49
借,以前年度損益調整 貸銀行存款。借,利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整。
84784995
2024 07/10 10:53
借:以前年度損益調整 貸:應交稅費~所得稅 借:應交稅費~所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配~未分配利潤 貸:以前年度損益調整 分錄這樣寫對吧
東老師
2024 07/10 10:53
對,這么做的話也可以的。
84784995
2024 07/10 10:55
可是這樣后利潤表中的凈利潤和資產負債表中的未分配利潤期末數?期初數就對不上了,我該怎么操作?
東老師
2024 07/10 10:56
這個正常來說給調整報表的期數是這個需要讓軟件服務商替你們操作。
84784995
2024 07/10 10:57
不明白什么意思?
東老師
2024 07/10 10:58
就是說你得調整這個未分配利潤的數,調整一致才行。
84784995
2024 07/10 10:59
自己怎么調整呢?
東老師
2024 07/10 11:00
這個自己是可能無法調整的。
84784995
2024 07/10 11:00
那電子稅務局報稅時要調整嗎?
東老師
2024 07/10 11:01
報稅的時候不用調整。
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