問題已解決
當(dāng)月已交增值稅,貨物未入庫,當(dāng)月增值稅已認(rèn)證抵扣的會計分錄?



你好
借:在途物資?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:銀行存款
2024 07/09 19:08

84784985 

2024 07/09 19:09
這個為什么不用已交稅金呢?

鄒老師 

2024 07/09 19:11
你好,這個是針對取得的進(jìn)項發(fā)票,而不是針對已經(jīng)繳納的增值稅做分錄吧?

84784985 

2024 07/09 19:14
他是在當(dāng)月交的,也是在當(dāng)月認(rèn)證抵扣的,每太明白

鄒老師 

2024 07/09 19:15
你好,當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅款
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金),??貸:銀行存款

84784985 

2024 07/09 19:22
您向我單位這個,收到的海關(guān)增值稅上面的時間是6.14,也是在6.14支付的增值稅,在6月認(rèn)證抵扣的,是不是應(yīng)該是”已交稅金“科目?

鄒老師 

2024 07/09 19:24
你好,收到的海關(guān)增值稅專用繳款書,分錄是
借:在途物資?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:銀行存款
是進(jìn)項稅額,而不是已交稅金明細(xì)的

84784985 

2024 07/09 19:25
這兩個科目的區(qū)別是什么?

鄒老師 

2024 07/09 19:25
你好
1,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),是認(rèn)證可以抵扣的進(jìn)項發(fā)票(比如增值稅專用發(fā)票,海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書)
2,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金),是當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅

84784985 

2024 07/09 19:28
已稅金的意思可以理解我交了稅了,但是沒收到認(rèn)證抵扣的發(fā)票嗎?

鄒老師 

2024 07/09 19:29
你好,不可以。不是這個意思的

84784985 

2024 07/09 19:33
那這個科目我要怎么用呢?

鄒老師 

2024 07/09 19:33
你好,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金),是當(dāng)月繳納了當(dāng)月的增值稅應(yīng)納稅額(這個就是使用情形?。?/div>

84784985 

2024 07/09 19:35
那我那個不算當(dāng)月繳納當(dāng)月的?

鄒老師 

2024 07/09 19:36
你好,不算。
只是取得發(fā)票,正常支付貨款而已


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