問題已解決
老師,我在錄期初數(shù)據(jù),然后應收賬款有一部分差額對不上,我可以錄在應收賬款-調(diào)整科目里么



你好,不用的,原先在哪里你就放到哪里都有,你開始做處理的時候我這個差額放到營業(yè)外收入里面調(diào)整一下就行
2024 07/05 09:03

84784994 

2024 07/05 09:24
老師,我要是在錄期初時就調(diào)的話,不是和他的數(shù)就不符合了么,我可以以后再調(diào)到營業(yè)外收入么

郭老師 

2024 07/05 09:25
你好,對的是的,所以不用你現(xiàn)在調(diào)整,你還是根據(jù)人家之前的來做
