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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,在沒(méi)有收到發(fā)票前付的款都要掛預(yù)付賬款嗎?



你好!是的,就是這樣了
2024 07/03 14:32

84785045 

2024 07/03 14:41
老師,那匯算清繳調(diào)增申報(bào)所繳納的企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做分錄

宋生老師 

2024 07/03 14:45
你好!
補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整
實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款

84785045 

2024 07/03 14:50
老師,我們是實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅實(shí)際繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。可以嗎?

宋生老師 

2024 07/03 14:55
你好,可以的,可以這樣。

84785045 

2024 07/03 15:09
好的,謝謝老師!

宋生老師 

2024 07/03 15:16
你好,不用客氣的了。
