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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我收到了對(duì)方的紅字發(fā)票,但是之前的發(fā)票已經(jīng)入了成本票了,這個(gè)怎么搞喲,我收到這個(gè)紅字發(fā)票怎么處理喲



借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算清繳,需要納稅調(diào)增。如果是以前年度的。
2024 06/28 12:24

84784975 

2024 06/28 12:26
不是,就是今年的,是上個(gè)季度的票,他這個(gè)月給我開(kāi)了紅字發(fā)票

郭老師 

2024 06/28 12:26
借應(yīng)付帳款
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)

84784975 

2024 06/28 12:31
我有點(diǎn)搞不清楚了

郭老師 

2024 06/28 12:33
就是紅沖之前的成本,你之前成本怎么做的?是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款或者銀行存款嗎?

84784975 

2024 06/28 12:34
是的,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸的應(yīng)付賬款

郭老師 

2024 06/28 12:36
借應(yīng)付賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)理解吧。

84784975 

2024 06/28 12:36
是的,可以理解

郭老師 

2024 06/28 12:37
那這個(gè)就是紅沖的呀,只不過(guò)是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,它是借方發(fā)生額發(fā)生在貸方的,用借方負(fù)數(shù)表示,要不你的科目余額表和利潤(rùn)表不一致。

84784975 

2024 06/28 12:38
哦哦哦,好的,我明白了

郭老師 

2024 06/28 12:40
不用客氣,工作愉快
