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問題已解決

請教老師,當年度發(fā)現(xiàn)的重大會計差錯怎么處理?已報稅

84785013| 提問時間:2024 06/27 12:01
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 原分錄負數(shù)紅沖然后重新做
2024 06/27 12:02
84785013
2024 06/27 12:09
重大差錯如果是1季度未確認的收入也是返回到1季度確認嗎?已在2季度確認了
樸老師
2024 06/27 12:27
同學你好 對的 是這樣的
84785013
2024 06/27 12:40
那后面的憑證、報表都要修正了是嗎?申報表也要更正。這樣會不會引起稅務的稽查
樸老師
2024 06/27 12:43
同學你好 這個是有可能的
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