問題已解決
請(qǐng)問增值稅抵扣了 項(xiàng)目預(yù)繳的增值稅,應(yīng)該怎么做稅金結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理呀



你好!這個(gè)你可以借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金
2024 06/24 11:50

84784989 

2024 06/24 11:56
之前是老板繳納的預(yù)繳增值稅 走的報(bào)銷 應(yīng)該怎么處理呀 做的是其他應(yīng)付

宋生老師 

2024 06/24 12:00
你好,這個(gè)是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金 貸其他應(yīng)付款

84784989 

2024 06/24 16:27
請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)是這樣做嗎?
報(bào)銷就賬務(wù)處理
借 應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)繳增值稅
貸 其他應(yīng)付款?

宋生老師 

2024 06/24 16:27
你好,是的,就這樣就行了

84784989 

2024 06/24 16:32
但是問題是我們報(bào)銷可能會(huì)比較多,是不是做
借 預(yù)繳稅費(fèi)
其他應(yīng)付款(其他的費(fèi)用)
貸 銀行存款呢

宋生老師 

2024 06/24 16:34
你好,是的就是這樣做

84784989 

2024 06/24 16:34
好的 好的 謝謝老師 確定沒問題就可以了 嘿嘿嘿

宋生老師 

2024 06/24 16:36
你好,不用客氣的了。
