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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年支付的款,今年收到發(fā)票,但是這筆錢應(yīng)該按月攤銷的之前未攤銷現(xiàn)在怎么做賬



同學(xué),你好
你之前分錄發(fā)一下
2024 06/17 14:55

84784964 

2024 06/17 14:58
之前就是做的借應(yīng)付賬款貸銀行存款

84784964 

2024 06/17 14:58
我這個(gè)月收到發(fā)票應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款

84784964 

2024 06/17 14:59
但是這筆費(fèi)用前期應(yīng)該按月攤銷未攤銷,我這月要怎么做

小菲老師 

2024 06/17 14:59
同學(xué),你好
借:管理費(fèi)用? ? 之前月份沒有攤銷的都一次性計(jì)入這里面
貸:應(yīng)付賬款

84784964 

2024 06/17 15:00
意思我就不管以前有沒有攤銷了,這個(gè)月全部計(jì)入管理費(fèi)用嗎

84784964 

2024 06/17 15:01
那我這個(gè)月的利潤不會很低嗎

小菲老師 

2024 06/17 15:04
同學(xué),你好
嗯嗯,是的,對本月影響會比較大

84784964 

2024 06/17 15:05
那還是全部計(jì)入本月管理費(fèi)用嗎,這個(gè)方法對嗎

小菲老師 

2024 06/17 15:08
同學(xué),你好
你期間是幾幾幾年幾月到幾幾年幾月的,金額多少

84784964 

2024 06/17 15:10
去年到現(xiàn)在73621.72

小菲老師 

2024 06/17 15:11
同學(xué),你好
如果你想比較精確
那涉及去年的,你用以前年度損益調(diào)整來做

84784964 

2024 06/17 15:12
改了去年的要不要改年報(bào)?

小菲老師 

2024 06/17 15:12
同學(xué),你好
不需要改年報(bào)

84784964 

2024 06/17 15:18
哪種情況需要改年報(bào)呀

小菲老師 

2024 06/17 15:19
同學(xué),你好
一般是有重大錯誤的情況下
