問題已解決
你好,上個月印花稅計提錯了,本月會計分錄怎么做



這個月補(bǔ)計提或者沖減多計提的金額
2024 06/11 14:38

84784972 

2024 06/11 14:50
這個是我做的

家權(quán)老師 

2024 06/11 14:51
這個月補(bǔ)計提或者原分錄沖減多計提的金額就行,月末自動結(jié)轉(zhuǎn)

84784972 

2024 06/11 14:51
但是現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個稅金是別人負(fù)責(zé),不用我們出 那我應(yīng)該怎么調(diào)賬?

家權(quán)老師 

2024 06/11 14:53
那么直接原分錄紅沖計提的金額就行,月末自動結(jié)轉(zhuǎn),不需要沖結(jié)轉(zhuǎn)

84784972 

2024 06/11 15:01
借:收別人的
貸:營業(yè)稅金及附加? 是這樣嗎

家權(quán)老師 

2024 06/11 15:04
借 稅金及附加 負(fù)數(shù)
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 負(fù)數(shù)
借?:其他應(yīng)收款
貸?:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅
