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問題已解決

你好,上個月印花稅計提錯了,本月會計分錄怎么做

84784972| 提問時間:2024 06/11 14:37
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
這個月補(bǔ)計提或者沖減多計提的金額
2024 06/11 14:38
84784972
2024 06/11 14:50
這個是我做的
家權(quán)老師
2024 06/11 14:51
這個月補(bǔ)計提或者原分錄沖減多計提的金額就行,月末自動結(jié)轉(zhuǎn)
84784972
2024 06/11 14:51
但是現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個稅金是別人負(fù)責(zé),不用我們出 那我應(yīng)該怎么調(diào)賬?
家權(quán)老師
2024 06/11 14:53
那么直接原分錄紅沖計提的金額就行,月末自動結(jié)轉(zhuǎn),不需要沖結(jié)轉(zhuǎn)
84784972
2024 06/11 15:01
借:收別人的 貸:營業(yè)稅金及附加? 是這樣嗎
家權(quán)老師
2024 06/11 15:04
借 稅金及附加 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 負(fù)數(shù) 借?:其他應(yīng)收款 貸?:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅
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