問題已解決
23年開的3%2500保教發(fā)票,2427.18不含稅收入,稅額72.82。24年發(fā)現(xiàn)名字錯了,但是24年開的都是免稅發(fā)票,怎么紅沖,重開?



您好,應(yīng)按照原適用稅率3%開具紅字發(fā)票,再開3%的正數(shù)發(fā)票,因為這本是23年業(yè)務(wù),本月一正一負增值稅和利潤表都不影響的
2024 06/06 19:09

84784996 

2024 06/06 19:10
那如果這張開給個人免稅的發(fā)票給客戶報銷了,怎么辦?還能重新開嗎?

84784996 

2024 06/06 19:10
電子發(fā)票

廖君老師 

2024 06/06 19:15
您好,能重開呀,入賬錯了也要重開,跟客戶聯(lián)系一下,這個新的票發(fā)給他

84784996 

2024 06/06 19:16
那如果之前給他的發(fā)票報銷了呢

廖君老師 

2024 06/06 19:28
您好,報銷了不是很正常么(這么久不報銷才不正常的),把這個發(fā)票放在原來憑證后面就可以了,

84784996 

2024 06/06 19:29
好的,作為備查,反正也是普通發(fā)票,也不交稅,也沒多大問題對吧?

廖君老師 

2024 06/06 19:30
您好,是的,沒有問題的,

84784996 

2024 06/06 19:31
在申報的時候,24年的重開23的收入發(fā)票不用再24申報了吧?23年都申報過了

廖君老師 

2024 06/06 19:37
您好,要申報的,一個正一個負金額是0,體現(xiàn)不出來,但這是申報過了,因為開票的和申報收入要完全一樣才能通過

84784996 

2024 06/06 21:11
23年開了3,24年紅沖23年的3,又開了24年的3,不就等于24年收入還是0?

廖君老師 

2024 06/06 21:14
您好,是的,是0,但不代表沒有申報(申報時正負抵了),
您換一個數(shù),如果我們只是紅沖了,那肯定是要體現(xiàn)出來的,開票和申報是匹配的
