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進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄,之前做的是管理費用



借管理費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2024 06/04 10:27

84785014 

2024 06/04 10:29
之前的分錄借管理費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額

東老師 

2024 06/04 10:29
這個應(yīng)該記入到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里面的。

84785014 

2024 06/04 10:35
之前的會計做了勾選認(rèn)證,對方把發(fā)票紅沖了,我現(xiàn)在要做進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出具體分錄,月末結(jié)賬分錄

東老師 

2024 06/04 10:36
就是當(dāng)時您做賬的時候具體是怎么做的,麻煩發(fā)給我看一下。

84785014 

2024 06/04 10:39
之前做過進(jìn)項,借管理費用,現(xiàn)在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,不用把借管理費用做成紅字嗎?

東老師 

2024 06/04 10:39
借管理費用負(fù)數(shù) 貸銀行存款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

84785014 

2024 06/04 10:40
借管理費用借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅貸銀行存款。

東老師 

2024 06/04 10:40
那就按照我上面說的這么做就可以。

84785014 

2024 06/04 10:42
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個科目一直有有余額月末不用轉(zhuǎn)出嗎?

東老師 

2024 06/04 10:42
這個可以在增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)。
