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老師,23年有一些老板個人支出差旅費(fèi)入帳了,金額5萬左右,我已經(jīng)匯算調(diào)增了,繳納所得稅了,還涉及其他稅費(fèi)么



你好,不涉及到其他的。
2024 06/03 10:54

84785004 

2024 06/03 10:56
老師把自己個人支出入帳了,涉及個稅么?需要把這5萬合并工資繳納個稅么

郭老師 

2024 06/03 10:58
你好,差旅費(fèi)不涉及到個稅。

84785004 

2024 06/03 10:59
匯算調(diào)增的5萬也不需要做賬務(wù)處理么

郭老師 

2024 06/03 10:59
是的對的是的對的是的對的。

84785004 

2024 06/03 11:02
老師,那明年繼續(xù)給老板報銷個人費(fèi)用,到時候調(diào)增交所得稅就行,賬上本年利潤少,未分配利潤少,分紅就少交個稅了,可以么

郭老師 

2024 06/03 11:02
可以的,可以這么做的。

84785004 

2024 06/03 11:03
可以呀?老師

郭老師 

2024 06/03 11:04
你好,對呀,為什么不可以?因為這是實際發(fā)生的業(yè)務(wù)呀。

84785004 

2024 06/03 11:11
確實老板個人支出,但是與收入無關(guān)

郭老師 

2024 06/03 11:13
怎么和收入沒有關(guān)系?他是出差的,是你企業(yè)的業(yè)務(wù)不是嗎?

84785004 

2024 06/03 11:27
他個人去三亞旅游,來回機(jī)票,這種需要調(diào)增吧?

郭老師 

2024 06/03 11:28
你好,需要交個稅的,不允許抵扣。
