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問題已解決

老師您好,4月我們付了一筆320的管理費,當時直接就做管理費用了,這個月付了120,這次他開發(fā)票一起開了440,那這個發(fā)票我怎么做張?

84785045| 提問時間:2024 06/01 11:01
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,也就是當初沒取到發(fā)票你就記錄費用了?
2024 06/01 11:01
84785045
2024 06/01 11:04
是的,老師
QQ老師
2024 06/01 11:06
你好!原分錄紅字沖回,按發(fā)票金額在做藍字
84785045
2024 06/01 11:09
那4月正確的分錄應該是怎么樣呢?已付款,未取得發(fā)票
QQ老師
2024 06/01 11:12
你好!一般是借預付賬款貸銀行存款
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