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實(shí)務(wù)
問題已解決
報(bào)銷了業(yè)務(wù)費(fèi)300給員工 借:其他應(yīng)收款-** 貸:現(xiàn)金 科目余額表顯示借方(還掛著這300元,需要怎樣做去平賬呢?)



您好,職工還款的時(shí)候借:現(xiàn)金貸:其他應(yīng)收款,賬就平了。
2024 06/01 01:02

84785043 

2024 06/01 01:16
沒有預(yù)支,是員工墊付報(bào)銷所以沒有還款

盛宇老師 

2024 06/01 01:25
您好,可以直接借:管理費(fèi)用300貸:300,不通過其他應(yīng)收款核算。

84785043 

2024 06/01 23:48
員工墊付報(bào)銷都是做兩張憑證嗎?
1.
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)收款
2.借:其他應(yīng)收
貸:現(xiàn)金
是這樣嗎?

盛宇老師 

2024 06/01 23:53
您好,可以直接借管理費(fèi)用,貸:銀行存款
