問題已解決
請問小規(guī)模納稅人在增值稅申報時:減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%;開票時開電子專票時,現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)按3%稅率開專票的銷售額填,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%;開專票1%的銷售額不計入該項對吧?開票時可以選擇按1%開,也可以按3%開?



您好,這個的話,是最后的話按照3%的話才是對的
2024 05/31 15:58

84784955 

2024 05/31 16:31
不是減免2%按1%嗎?

小鎖老師 

2024 05/31 16:35
你開1%,一般納稅人肯定不愿意,因為抵扣率太低了這個

84784955 

2024 05/31 16:41
技術(shù)服務(wù)費(fèi)金額100元,稅額3元,合計103元開增值稅專票,填報增值稅時《增值稅及附加稅費(fèi)申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額--100元;對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額這欄----2元;實際應(yīng)納增值稅----1元?如果同期開了1%稅率的增值稅專票一張,金額100元,稅額1元。這張票應(yīng)納稅額直接1元,申報應(yīng)征增值稅不含稅銷售額100?實際這兩筆合計應(yīng)納稅是2元?

小鎖老師 

2024 05/31 16:42
這樣的話,是不含稅的金額100萬,這個申報
