問題已解決
去年開給客戶的發(fā)票多開了紅沖 借:應(yīng)收賬款 含稅金額負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 負(fù)數(shù) 這樣記對嗎老師?



你好,直接紅沖今年的銷項稅和收入,不再調(diào)整上年的收入
2024 05/20 15:11

84785010 

2024 05/20 15:12
那我這樣寫對嗎?

家權(quán)老師 

2024 05/20 15:13
不對,不需做以前年度損益調(diào)整

84785010 

2024 05/20 15:23
我也是直接紅沖的銷項和收入,但是我們會計說我對,但是也不給我說怎么改,我是再會計學(xué)堂看到這個所以問您的

家權(quán)老師 

2024 05/20 15:26
因為申報本年的稅就是直接紅沖的銷項和收入,你調(diào)整了以前年度損益了,那么本年的增值稅收入跟所得收入和開票數(shù)據(jù)都不一致
