問題已解決
老師好,我的賬實不符了,你可以根據(jù)這個期末余額幫我調(diào)整一下嗎?



您好
請問是進項不符還是銷項不符
2024 05/20 10:30

84784987 

2024 05/20 10:34
最終的應(yīng)交增值稅不符,我的賬面余額是貸方38598.89元

bamboo老師 

2024 05/20 10:35
那也要區(qū)分是進項還是銷項不符啊
銷售涉及到收入
進項涉及到成本費用

84784987 

2024 05/20 10:42
我的銷項,進項都是相符的,就是剛接賬過來的時候有一個進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)是1055097,應(yīng)交未交增值稅是9790.68,這些數(shù)據(jù)也沒有什么依據(jù),現(xiàn)在就想調(diào)來和賬面一致

bamboo老師 

2024 05/20 10:45
那可能是進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)有誤差
現(xiàn)在是借方63098.21? 實際是貸方38598.89
需要調(diào)整63098.21+38598.89=101697.1 對么
單位用什么會計準(zhǔn)則

84784987 

2024 05/20 11:15
小企業(yè)會計準(zhǔn)則

bamboo老師 

2024 05/20 11:16
借 利潤分配-未分配利潤101697
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出101697
