問題已解決
23年少計(jì)提了一個人的工資,但是已經(jīng)發(fā)放了,也申報(bào)了個稅,現(xiàn)在需要怎么處理呢?補(bǔ)計(jì)提嗎?還是匯算清繳里面要調(diào)整?



借利潤分配,未分配利潤
貸應(yīng)付職工薪酬工資
匯算清繳的收入,職工薪酬明細(xì)表在實(shí)際金額和稅收金額里面把這個金額加上。
2024 05/17 16:36

84785033 

2024 05/17 16:38
說錯了,是12月份申報(bào)了年終獎,但是沒有計(jì)提這個年終獎,這個現(xiàn)在要怎么處理呢

郭老師 

2024 05/17 16:39
還是按照我上面的來做就行

84785033 

2024 05/17 16:42
比如我計(jì)提了5萬,實(shí)際發(fā)放了6萬,那就是賬載金額5萬,實(shí)際發(fā)生6萬,稅收金額6萬,是這樣的嗎?

郭老師 

2024 05/17 16:43
是的對的,是這個意思的。

84785033 

2024 05/17 16:46
如果我在24年的1月份做了補(bǔ)計(jì)提,這個還需要調(diào)整嗎?

郭老師 

2024 05/17 16:48
對的是的,需要調(diào)整。

84785033 

2024 05/17 16:48
不管是否計(jì)提,都需要在匯算清繳職工薪酬那邊做調(diào)整是嗎?那我還需要補(bǔ)計(jì)提嗎?

郭老師 

2024 05/17 16:49
對的對的,是這么做的。

84785033 

2024 05/17 16:50
那我還需要補(bǔ)計(jì)提嗎?

郭老師 

2024 05/17 16:52
需要
要不應(yīng)付職工薪酬是一個負(fù)數(shù)

84785033 

2024 05/17 16:56
我可不可以直接補(bǔ)計(jì)提,然后匯算的時候不調(diào)整呢?因?yàn)樯婕暗酵硕惞烙?jì)比較麻煩。

郭老師 

2024 05/17 16:57
可以的,那你直接做到今年的管理費(fèi)用。
