問題已解決
老師,去年暫估的成本,今年發(fā)票確定沒有了,匯算清繳調(diào)增,那我賬上暫估的應(yīng)付賬款怎么沖



你好!做紅字分錄沖減
2024 05/15 14:38

84785022 

2024 05/15 14:40
還用以前年度調(diào)整科目嗎?直接借:應(yīng)付-暫估 貸:合同履約成本嗎?

宋生老師 

2024 05/15 14:43
你好!正規(guī)的是要用以前年度損益調(diào)整。

84785022 

2024 05/16 09:15
老師,正確的分錄是什么

宋生老師 

2024 05/16 09:19
你好!比如借應(yīng)付賬款紅字 貸以前年度損益調(diào)整 負數(shù)
