問題已解決
一般納稅人銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)怎樣做會(huì)計(jì)分錄?



確認(rèn)收入的時(shí)候,
借:應(yīng)收賬款 /銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
購(gòu)買材料或者確認(rèn)費(fèi)用的時(shí)候,取得增值稅專用發(fā)票,
借:原材料 或(XX費(fèi)用)
?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅?
貸:應(yīng)付賬款
2024 05/14 16:13

84784992 

2024 05/14 16:16
麻煩老師,幫我解到次月交稅時(shí)

家權(quán)老師 

2024 05/14 16:20
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
