問題已解決
客戶之前開過發(fā)票,現(xiàn)在不合作了又退款,退到公戶,那發(fā)票這塊怎么操作



您好,發(fā)票也開負數(shù)就可以了
2024 05/10 17:12

84785011 

2024 05/10 17:14
讓供應商把發(fā)票開負數(shù)嗎

劉艷紅老師 

2024 05/10 17:16
是的,要他開負數(shù)發(fā)票就可以了

84785011 

2024 05/10 17:20
然后退貨分錄怎么做

劉艷紅老師 

2024 05/10 17:21
借:庫存商品
貸:主營業(yè)務成本

84785011 

2024 05/10 17:23
那增值稅這塊不用做負數(shù)嗎

劉艷紅老師 

2024 05/10 17:24
你沖收入的時候不就做了嗎,這個是成本的
借:應收賬款-
貸:主營業(yè)務收入-
應交稅費-
