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問題已解決

老師23年暫估了一筆,分錄借方:主營業(yè)務(wù)成本 貸方:應(yīng)付賬款-暫估,5月份有發(fā)票進來,怎么沖這個暫估

84784967| 提問時間:2024 05/09 15:38
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好,對應(yīng)應(yīng)付賬款采購的是什么
2024 05/09 15:39
84784967
2024 05/09 16:05
采購的是庫存商品-飼料
小林老師
2024 05/09 18:24
那就入賬,24年,借庫存商品(紅字),貸應(yīng)付賬款(紅字),借庫存商品,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)付賬款
84784967
2024 05/10 09:32
老師,估的成本需要沖嗎,怎么沖
小林老師
2024 05/10 10:10
不需要,除非估計不準確,進項稅影響,否則不需要考慮成本
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