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實(shí)務(wù)
問題已解決
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方有余額 要怎么處理



您好,可以做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2024 05/08 14:37

84785037 

2024 05/08 14:40
這張發(fā)票沒有認(rèn)證 因?yàn)槭琴I給顧客的手機(jī),我要是仁恒不抵扣,怎么作會(huì)計(jì)分錄啊

劉艷紅老師 

2024 05/08 14:43
全都計(jì)入費(fèi)用就可以了
