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問題已解決

老師,老板轉(zhuǎn)給出納20萬在出納個人戶上用于公司支出,材料,結(jié)工人工資,員工工資,平時零星開支,會計要怎么寫

84785018| 提問時間:2024 05/03 11:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借其他應收款個人 貸銀行存款 公司賬戶支付的是吧,然后材料的支出借原材料貸其他應收款,個人 工人員工的工資借應付職工薪酬工資貸其他應收款
2024 05/03 11:51
郭老師
2024 05/03 11:59
因為不是公戶直接支付的呀,是個人賬戶支付出去的,充其他應收款。
郭老師
2024 05/03 12:03
二級科目寫出納的名字。
郭老師
2024 05/03 12:16
不用客氣 節(jié)日快樂
郭老師
2024 05/03 14:00
借其他應收款出納 貸其他應付款老板 修改第一個其他的不變
郭老師
2024 05/03 14:10
不用客氣,節(jié)日快樂
郭老師
2024 05/03 14:38
借其他應收款出納, 貸其他應付款老板, 借原材料貸其他應收款出納。 借應付職工薪酬工資貸其他應收款出納。
84785018
2024 05/03 11:57
老師,出納支付的時候是從她收到錢的銀行卡上支付的,會計科目的貸方為什么不寫銀行存款
84785018
2024 05/03 12:02
哦!二級科目需要怎么寫呢?
84785018
2024 05/03 12:14
好的,謝謝老師
84785018
2024 05/03 13:58
老師,剛剛問了,老板也是個人帳戶轉(zhuǎn)給出納的,科目應該怎么寫?
84785018
2024 05/03 14:08
好的,謝謝
84785018
2024 05/03 14:36
借其他應收款個人 貸銀行存款 公司賬戶支付的是吧,然后材料的支出借原材料貸其他應收款,個人 工人員工的工資借應付職工薪酬工資貸其他應收款 老師,支付出去是其他應付款還是其他應收款
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