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請問老師其他應(yīng)付款月末結(jié)賬時怎樣結(jié)轉(zhuǎn)損益呢



月末結(jié)轉(zhuǎn)損益是針對損益類科目來說的,其他應(yīng)付款不屬于損益類科目無需結(jié)轉(zhuǎn)
2024 05/01 06:25

84784955 

2024 05/01 11:10
老師好!我這個其他應(yīng)付款是欠款,月末結(jié)賬時資產(chǎn)發(fā)債表不平衡,就差這個其他應(yīng)付款,我該怎么處理呢?

小寶老師 

2024 05/01 12:08
這個你需要看一下??颇坑囝~表和資產(chǎn)負債表的對應(yīng)關(guān)系。
