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控股公司年底收到300萬股權分紅,請問匯算清繳時“A105030投資收益納稅調整明細表”賬載金額和稅收金額分別怎么填,填多少?

84785009| 提問時間:2024 04/28 13:40
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,同學 帳載金額是300,稅收金額是0,納稅調減,
2024 04/28 13:46
84785009
2024 04/28 14:15
感謝老師百忙之中給與解答回復!謝謝您! 追問下,賬載金額填300萬,稅收金額填了0之后,納稅調整金額就是-300。由此,A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中本年度的金額也就變成-300了,這明明300的收益怎么能變成以后年度可彌補虧損呢?這樣對嗎?
冉老師
2024 04/28 14:18
這個是納稅調減的,因為居民企業(yè)分紅免稅的
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