問題已解決
老師,我們企業(yè)享受增值稅加計遞減5,期間有進項稅額轉出,這個要怎么調整呀



你好,這個如果是屬于加計抵減的部分的話,轉出的時候,加計的也要轉出
2024 04/22 09:15

84785006 

2024 04/22 09:16
明白,那這個在納稅申報表里要怎么調整

宋生老師 

2024 04/22 09:17
你好!在附表二進項稅額轉出,其他里面填寫

84785006 

2024 04/22 09:19
在2月份已經(jīng)做了進項稅額轉出,在申報加計遞減的時候沒有把這個調減,這個要怎么調整?

宋生老師 

2024 04/22 09:20
你好!你可以現(xiàn)在轉出

84785006 

2024 04/22 09:23
我一月進項稅額轉出是這個數(shù)!我再在附表二里的怎么填吶

宋生老師 

2024 04/22 09:27
你好!你一月不是已經(jīng)報過了嗎

84785006 

2024 04/22 09:33
對1月份已經(jīng)作了進項稅額轉出,但是加計遞減的時候沒有減掉進項稅額的那一部分

宋生老師 

2024 04/22 09:41
你好!你可以按我上面說的填
