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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前做的賬是法人代付的 現(xiàn)在這筆款公司直接從銀行支付給了這家公司 這個(gè)怎么調(diào)賬



你好,是不是重復(fù)支付了,需要對方公司把這筆款退回給你們法人
2024 04/17 12:00

84785019 

2024 04/17 12:01
不是 是這筆款之前做賬的時(shí)候掛了法人支付 但現(xiàn)在從銀行上看到這筆錢實(shí)際是銀行支付的 現(xiàn)在需要怎么調(diào)賬呢 分錄要怎么寫

高輝老師 

2024 04/17 12:05
借:應(yīng)付賬款? ? 負(fù)數(shù)
貸:其他應(yīng)付款-法人? ??負(fù)數(shù)
這個(gè)情況應(yīng)當(dāng)有銀行未達(dá)賬項(xiàng)的
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款

84785019 

2024 04/17 12:20
我做的賬是這樣的 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款法人

高輝老師 

2024 04/17 12:23
本來是用銀行付的,錯(cuò)寫成了其他應(yīng)付款,那銀行余額是不對的了

84785019 

2024 04/17 16:50
銀行是后面才補(bǔ)做的 之前的銀行沒有打過來做賬

高輝老師 

2024 04/17 16:51
要不當(dāng)時(shí)沒有確認(rèn)費(fèi)用,是可以用上面的分錄的

84785019 

2024 04/17 16:54
你說的是:借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款法人 后面銀行付了在調(diào)賬:借:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)貸:其他應(yīng)付款-法人 負(fù)數(shù)
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款

高輝老師 

2024 04/17 17:01
按照上面的分錄是這樣的,

84785019 

2024 04/17 17:02
好的 謝謝

高輝老師 

2024 04/17 17:05
不客氣,祝工作愉快
