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問題已解決

報稅的時候提示“印花稅計稅金額合計值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票金額合計數(shù)偏離值超過500”,怎么辦?

84784954| 提問時間:2024 04/15 19:06
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個沒事,按實(shí)際申報
2024 04/15 19:06
84784954
2024 04/15 19:09
買賣合同的印花稅是按照不含稅的進(jìn)項(xiàng)金額加上不含稅的銷項(xiàng)金額,對嗎
宋生老師
2024 04/15 19:13
你好!是的,就是這樣了
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