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請問開出項目發(fā)票應該怎么做賬務處理呀



你好!借應收賬款等 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
2024 04/12 19:52

84784989 

2024 04/12 19:53
需要同時結轉成本嗎

宋生老師 

2024 04/12 19:53
你好!是的,是要結轉

84784989 

2024 04/12 20:14
直接在開出發(fā)票的憑證上結轉成本嗎
怎么做分錄呢

宋生老師 

2024 04/12 20:15
你好!是的,借主營業(yè)務成本 貸工程施工合同成本等

84784989 

2024 04/12 20:18
好的 請問結轉金額是不是不含稅收入的百分之八十呀

宋生老師 

2024 04/12 20:19
你好!可以的,平時可以按這個比例

84784989 

2024 04/12 20:20
是含稅還是不含稅價結轉呀

宋生老師 

2024 04/12 20:20
你好!是按不含稅價來的

84784989 

2024 04/12 20:24
好的 請問支付并收到購買的項目材料( 閥門消聲器等)應該如何做賬務處理呀

宋生老師 

2024 04/12 20:25
你好!這個計入借原材料或者工程施工-合同成本-材料費 貸銀行存款

84784989 

2024 04/12 20:29
好的 請問月末結轉應該做那些賬務處理呀

宋生老師 

2024 04/12 20:45
你好!其實你結轉了成本就差不多了。平時做了收入,然后結轉損益

84784989 

2024 04/12 20:48
好的 謝謝

宋生老師 

2024 04/12 20:48
你好!不用客氣的了
