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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年支付的服務(wù)費(fèi)6500對(duì)方開(kāi)了專(zhuān)票,已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,今年發(fā)生4500退費(fèi),對(duì)方把之前發(fā)票全額沖紅了,又重新開(kāi)了張2000的專(zhuān)票,這個(gè)分錄怎么做?



你好,分錄
借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款-6000
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸:應(yīng)付賬款 2000
2024 04/12 00:44
