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實(shí)務(wù)
問題已解決
補(bǔ)繳以前年份的增值稅、城建稅等稅款及滯納金該怎么做賬



您好, 通過以前年度損益調(diào)整,滯納金計(jì)入營業(yè)外支出
2024 04/11 20:29

84785009 

2024 04/11 21:29
具體賬務(wù)處理能說明一下嗎

劉艷紅老師 

2024 04/11 21:37
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)

84785009 

2024 04/11 21:37
我所在公司,是實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的沒有以前年度損益調(diào)整科目的

劉艷紅老師 

2024 04/11 21:38
用利潤分配-未分配利潤這個(gè)

84785009 

2024 04/11 21:41
老師,我是會(huì)計(jì)小白,如果可以的話把具體的賬務(wù)處理說明一下嗎?

劉艷紅老師 

2024 04/11 22:45
借:利潤分配-未分配
貸:應(yīng)交稅費(fèi)

84785009 

2024 04/11 23:07
然后在借:應(yīng)交稅費(fèi)相關(guān)科目明細(xì)? 營業(yè)外支出 貸:銀行存款,這樣嗎?

劉艷紅老師 

2024 04/11 23:14
是的,是的,就是這樣的
