問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn) 支付項(xiàng)目工人的工資借支應(yīng)該如何做賬務(wù)處理? 需要做計(jì)提嗎?



借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
以后發(fā)工資時(shí)扣回
2024 04/10 16:27

84784989 

2024 04/10 16:46
好的,請(qǐng)問(wèn)需要給他們申報(bào)個(gè)稅嗎 我們是按月給他們發(fā)生活費(fèi)

家權(quán)老師 

2024 04/10 16:51
計(jì)提了工資就得申報(bào)個(gè)稅,可以發(fā)生生活費(fèi)的

84784989 

2024 04/10 16:58
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
做這個(gè)分錄是不是不可以抵扣成本呀

家權(quán)老師 

2024 04/10 16:59
這個(gè)不涉及損益,怎么抵成本呢?

84784989 

2024 04/10 17:02
我們想低成本 可以放在
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬嗎
然后實(shí)際支付
借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款?

家權(quán)老師 

2024 04/10 17:03
你那個(gè)是正常的計(jì)提工資,不是抵他欠公司的賬

84784989 

2024 04/10 17:15
是的 就是正常的做工資薪金申報(bào),因?yàn)樗麄兠總€(gè)人每年的工資還沒(méi)6萬(wàn)

家權(quán)老師 

2024 04/10 17:22
工資正常計(jì)提,只是發(fā)工資時(shí)扣借款

84784989 

2024 04/10 17:23
就是說(shuō) 我可以不每個(gè)月申報(bào)是波
計(jì)提還是
借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬嗎?

家權(quán)老師 

2024 04/10 17:26
他以前是預(yù)支了,現(xiàn)在是你每月按扣除的預(yù)支工資申報(bào)個(gè)稅

84784989 

2024 04/10 17:27
是的 工資會(huì)在借支里面扣

家權(quán)老師 

2024 04/10 17:28
對(duì)了呀,就那樣處理就完事了

84784989 

2024 04/10 17:54
那就是和正常的工資一樣的做計(jì)提和發(fā)放是波
借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬
借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
但是沒(méi)有給他們買社保,沒(méi)有舉報(bào)的話,應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題吧

家權(quán)老師 

2024 04/10 17:55
借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬
借 應(yīng)付職工薪酬?
貸 銀行存款 發(fā)生活費(fèi)
其他應(yīng)收款-預(yù)支的工資

84784989 

2024 04/10 17:58
借 應(yīng)付職工薪酬
貸 銀行存款 發(fā)生活費(fèi)
其他應(yīng)收款-預(yù)支的工資
我們就每個(gè)月給他們發(fā)生活費(fèi),為什么要掛在其他應(yīng)收款呀 什么時(shí)候掛在其他應(yīng)收好些呢 年底嘛

家權(quán)老師 

2024 04/10 17:59
是扣除他借支款,你不想扣就不做

84784989 

2024 04/10 18:00
貸是 銀行存款或者其他應(yīng)收是這樣嗎

家權(quán)老師 

2024 04/10 18:02
不是或者你需要扣預(yù)支的就做其他應(yīng)收,不需要扣就刪除那個(gè)科目
