問題已解決
老師,該收公司100借:應收100,該付公司200貸:應收200,最后余額貸方負數(shù),怎么調整?



同學你要,該收公司的,借應收,該付公司的,貸:應付。兩個科目分開用好一些,如果是同一家公司的,可以相互抵消,借:應付,貸:應收。按您給的金額,應該是應付有借方100的余額。
2024 04/09 22:55

84784952 

2024 04/09 22:58
是同一家公司

大侯老師 

2024 04/09 22:59
嗯,是同一家公司,抵消之后,應該是應付賬款貸方100的余額,就不是應收的負數(shù)了。

84784952 

2024 04/09 23:02
對A公司有應收100,分錄借應收100,對A 公司有應付200做的分錄貸:應收200,最后不是貸方應收100余額?怎么調整呢?

大侯老師 

2024 04/09 23:18
對A 公司有應付200做的分錄貸:應收200,應該是貸應付。

84784952 

2024 04/09 23:20
同一個公司直接用應收代替應付了

大侯老師 

2024 04/10 08:10
如果應收替代應付,那就是應收負數(shù),這個也不用調整,除非用應付賬款科目核算應付事項。
