問題已解決
公司接到稅務(wù)局電話,要求我們調(diào)出2022年的進(jìn)項(xiàng)稅800元,原因是這家企業(yè)失聯(lián),目前這個(gè)分錄怎么做



你好,稅務(wù)是不讓抵扣讓補(bǔ)稅的吧
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2024 04/07 16:38

高輝老師 

2024 04/07 16:41
借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
分錄寫反了,對(duì)應(yīng)的費(fèi)用也需要沖回

84785039 

2024 04/07 16:49
老師我說的不是進(jìn)項(xiàng)稅額,是產(chǎn)生的那部分稅金及附加怎么處理

高輝老師 

2024 04/07 16:53
稅務(wù)只是讓改正,還是出的有處罰通知書收滯納金的情況

84785039 

2024 04/07 17:14
稅務(wù)局要求把2022年我公司收到這一筆發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這個(gè)月我們跳出要交了增值稅和附加稅

高輝老師 

2024 04/07 17:18
交的附加稅計(jì)入
借:營(yíng)業(yè)稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
實(shí)際繳納
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
