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問題已解決

老師,麻煩問下,一張進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證了,但是我不想抵扣這么多,想交點(diǎn)增值稅,該怎么操作了呢,現(xiàn)在直接在主表上面和抵扣表上面改修改不行呢?

84784980| 提問時間:2024 04/07 10:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
比如發(fā)票是100稅額,這個是你想抵扣80,那剩下的20以后還抵扣不抵扣了,如果需要抵扣的話,就做不了。
2024 04/07 10:58
郭老師
2024 04/07 10:58
如果你不抵扣了的話,在附表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行。
84784980
2024 04/07 11:00
那轉(zhuǎn)出的 那下個月抵扣的 還可以用嗎?
郭老師
2024 04/07 11:00
以后不允許使用了。
84784980
2024 04/07 11:08
好的 要是認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話 可以留抵使用是吧?
郭老師
2024 04/07 11:09
是的對的是的對的。
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