問題已解決
老師,麻煩問下,一張進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證了,但是我不想抵扣這么多,想交點(diǎn)增值稅,該怎么操作了呢,現(xiàn)在直接在主表上面和抵扣表上面改修改不行呢?



比如發(fā)票是100稅額,這個是你想抵扣80,那剩下的20以后還抵扣不抵扣了,如果需要抵扣的話,就做不了。
2024 04/07 10:58

郭老師 

2024 04/07 10:58
如果你不抵扣了的話,在附表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行。

84784980 

2024 04/07 11:00
那轉(zhuǎn)出的 那下個月抵扣的 還可以用嗎?

郭老師 

2024 04/07 11:00
以后不允許使用了。

84784980 

2024 04/07 11:08
好的 要是認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話 可以留抵使用是吧?

郭老師 

2024 04/07 11:09
是的對的是的對的。
