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實(shí)務(wù)
問題已解決
應(yīng)付職工薪酬是上個月計提的金額



您好,我們本月發(fā)上月工資,這個計提就是上月計提哦,這是權(quán)責(zé)發(fā)生制嘛
2024 04/03 18:01

84784957 

2024 04/03 18:04
老師,2月份上個月計提工資228072 3月份實(shí)際發(fā)放工資185377,其中有代付工資121100,我做3月份憑證這個該怎么調(diào)啊

84784957 

2024 04/03 18:05
然后憑證這樣做,借應(yīng)付職工薪酬228072 管理費(fèi)用—156595 應(yīng)收賬款 121100 貸銀行存款185377?
憑證不平

84784957 

2024 04/03 18:06
228072是2月份計提的工資

廖君老師 

2024 04/03 18:09
您好,您好, 管理費(fèi)用為負(fù)是我們多計提的工資么,還要過一下應(yīng)付職工薪酬 的,最簡單調(diào)整金額方法就是把原金額的分錄紅沖,再做正確多少的分錄就好啦

84784957 

2024 04/03 18:17
只沖掉多計提的一部分可以嗎

廖君老師 

2024 04/03 18:21
您好,可以的,但這樣不是要計算么,我比較懶,全額紅沖再做正確金額的分錄

84784957 

2024 04/03 18:32
好的,謝謝老師

廖君老師 

2024 04/03 18:32
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!
