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老師你好!收到上級部門發(fā)放給先進員工的獎金,分錄怎么做?需要通過應付職工薪酬科目嗎?



你好,可以通過應付職工薪酬過渡,以后便于統(tǒng)計,分錄
借:管理費用等
貸:應付職工薪酬
發(fā)放
借:應付職工薪酬
貸:應交稅費-個人所得稅
銀行存款
2024 03/22 12:45

84785012 

2024 03/22 12:50
收到撥付的獎金:借銀行存款? 貸:應付職工薪酬,發(fā)放的分錄是和老師的一樣

高輝老師 

2024 03/22 12:52
你好,上級部門還需要給開發(fā)票不

84785012 

2024 03/22 12:52
不需要發(fā)票

高輝老師 

2024 03/22 12:53
你好,那是可以的,分錄是這樣的

84785012 

2024 03/22 12:55
老師,能否用其他應付款這個科目核算呢?

高輝老師 

2024 03/22 12:59
這個款是需要歸還的,還是總公司不再要了

高輝老師 

2024 03/22 13:00
如果需要歸還,上面的分錄不變的
借:銀行存款
貸:其他應付款

84785012 

2024 03/22 13:02
不需要歸還,想問是否可以不用應付職工薪酬科目過渡,用其他應付款科目過渡?

84785012 

2024 03/22 13:03
因為我們公司實際上并沒有支付這筆錢,只是代上級部門發(fā)放的

高輝老師 

2024 03/22 13:03
我覺得發(fā)給員工的還是應當交個稅,計入工資薪酬里
收到款,總公司不要發(fā)票,也不讓歸還,總公司按照工資申報么

84785012 

2024 03/22 13:09
上級部門要求我們代扣個稅

高輝老師 

2024 03/22 13:10
借:管理費用等
貸:應付職工薪酬
發(fā)放
借:應付職工薪酬
貸:應交稅費-個人所得稅
銀行存款
收到款
借:銀行存款
貸:其他應付款
或者
借:銀行存款
管理費用負數(shù)

高輝老師 

2024 03/22 13:11
或者做到營業(yè)外收入
