問題已解決
上年的暫估了成本,今年拿了費用發(fā)票回來抵,這個怎么做分錄



您好,把暫估的先沖掉,再做正數(shù)分錄
2024 03/21 10:48

84785027 

2024 03/21 10:50
是這樣做嗎

劉艷紅老師 

2024 03/21 10:54
用以前年度損益調(diào)整來做

84785027 

2024 03/21 11:00
那么紅沖這個加工成本后,利潤表營業(yè)成本顯示負(fù)數(shù)呢,怎么辦

劉艷紅老師 

2024 03/21 11:06
你用以前年度損益調(diào)整就不是負(fù)數(shù),你試下

84785027 

2024 03/21 11:10
這樣是嗎?這樣做就沒負(fù)數(shù)

劉艷紅老師 

2024 03/21 11:10
是的,是的,就是這樣做的

84785027 

2024 03/21 11:11
明白了,感謝老師

劉艷紅老師 

2024 03/21 11:12
不客氣,很高興幫你
