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問題已解決

公司處置一臺(tái)設(shè)備,應(yīng)該怎么開票?

84785003| 提問時(shí)間:2024 03/20 19:27
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84785003
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
這是公司購買的設(shè)備用了兩年,現(xiàn)在要賣出去,我們一般納稅人,是開13%的增值稅專用發(fā)票嗎?
2024 03/20 19:31
84785003
2024 03/20 19:34
這個(gè)出賣舊的固定資產(chǎn)不能按舊貨來賣嗎?
84785003
2024 03/20 19:36
這次出賣的增值稅可以用公司里的其他進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣嗎
84785003
2024 03/20 19:39
分錄怎么寫呢?
84785003
2024 03/20 19:44
固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了
84785003
2024 03/20 19:46
第一步不用了,直接第二第三步嗎?
84785003
2024 03/20 19:54
比如固定資產(chǎn)原值是100萬,累計(jì)折舊也是100萬,現(xiàn)在處置收到30萬 ,分錄怎么寫?
84785003
2024 03/20 19:59
第二步的固定資產(chǎn)計(jì)入營業(yè)務(wù)收入?
84785003
2024 03/20 20:04
第二步:借:銀行存款30 貸:固定資產(chǎn)清理26.55 應(yīng)交稅費(fèi) 3.45 第三步:借:固定資產(chǎn)清理 26.55 貸:營業(yè)務(wù)收入 26.55
劉艷紅老師
2024 03/20 19:28
您好, 開這種設(shè)備的大類就可以了
劉艷紅老師
2024 03/20 19:33
是的,是的,是按13%開票的
劉艷紅老師
2024 03/20 19:35
但你前面抵扣過呀,所以交稅還是按13%
劉艷紅老師
2024 03/20 19:38
可以的,可以用公司里的其他進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣
劉艷紅老師
2024 03/20 19:42
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
劉艷紅老師
2024 03/20 19:42
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
劉艷紅老師
2024 03/20 19:42
借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益
劉艷紅老師
2024 03/20 19:45
那累計(jì)折舊這里就不用寫
劉艷紅老師
2024 03/20 19:50
要寫,累計(jì)折舊這里不用寫
劉艷紅老師
2024 03/20 19:50
借:固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)
劉艷紅老師
2024 03/20 19:50
借:固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)
劉艷紅老師
2024 03/20 19:56
借:固定資產(chǎn)清理100 貸:固定資產(chǎn)100
劉艷紅老師
2024 03/20 19:56
借:銀行存款30 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
劉艷紅老師
2024 03/20 19:56
借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
劉艷紅老師
2024 03/20 20:00
借:銀行存款30 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
劉艷紅老師
2024 03/20 20:00
第二步做這個(gè)分錄
劉艷紅老師
2024 03/20 20:08
是的,是的,就是這樣的
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