問題已解決
員工報銷購買物品費用220元,沒有取得發(fā)票,找了替票-油費300元,會計如何做賬



你好 不建議替票 考慮一下這點?
2024 03/20 13:03

玲老師 

2024 03/20 13:04
建義按實際報銷 無票的納稅調整?

84785043 

2024 03/20 13:08
之前好多老會計都是怎么處理的呢?金額按多少報呢?

玲老師 

2024 03/20 13:12
你好實務有這樣? 但有風險? 按實際220報銷?

84785043 

2024 03/20 13:19
借:管理費用-油費220
貸:現(xiàn)金220
是這樣做分錄嗎?
發(fā)票金額300與220不一致沒問題嗎?要怎么解釋呢

玲老師 

2024 03/20 13:21
你好 按220多的不用管了? 發(fā)票開多了?
