問(wèn)題已解決
老師,買(mǎi)的購(gòu)物卡送人了,只給開(kāi)了預(yù)售發(fā)票,做賬時(shí)只能做到業(yè)務(wù)招待費(fèi)對(duì)嗎?匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增嗎



是的,做賬時(shí)只能做到業(yè)務(wù)招待費(fèi),按招待費(fèi)比例扣除。需要申報(bào)個(gè)稅才能扣除
2024 03/20 10:29

84784988 

2024 03/20 10:33
老師,沒(méi)辦法申報(bào)個(gè)稅,扣客戶(hù)的不現(xiàn)實(shí)

家權(quán)老師 

2024 03/20 10:34
那么就全額做納稅調(diào)增就是

84784988 

2024 03/20 10:34
老師,您是說(shuō)如果扣個(gè)稅就不用納稅調(diào)增

家權(quán)老師 

2024 03/20 10:38
扣個(gè)稅就按正常的招待費(fèi)限額扣除

84784988 

2024 03/20 10:40
好的老師,還有那個(gè)發(fā)票是預(yù)售卡發(fā)票,發(fā)票可以稅前扣除嗎

家權(quán)老師 

2024 03/20 10:44
你都做了招待費(fèi),就是前邊說(shuō)的方式處理
