問題已解決
老師你好,公司今天提前支付物業(yè)一年的物業(yè)費,咋做賬啊?明天收到發(fā)票怎么做賬?還需要攤銷嗎?攤銷的分錄怎么做?是12個月每個月都要做攤銷的分錄嗎?



你好,借預(yù)付賬款貸銀
這個是租賃從幾月份到幾月份的?按照租賃期來分?jǐn)偂?/div>
2024 03/19 17:20

84785009 

2024 03/19 17:32
2024年4月1日到2025年3月31日

郭老師 

2024 03/19 17:33
4月份借管理費用
貸預(yù)付賬款,月底做就可以的。

84785009 

2024 03/19 17:36
發(fā)票怎么做賬?

84785009 

2024 03/19 17:36
明天就能收到發(fā)票

84785009 

2024 03/19 17:36
我們是一般納稅人

郭老師 

2024 03/19 17:40
明天收到了發(fā)票,你現(xiàn)在抵扣嗎?因為你4月份才分?jǐn)偅恍枰挚鄣目梢圆挥米?。如果你需要抵扣增值稅的,借?yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項待預(yù)付賬款,這個是發(fā)票的稅額。

