問題已解決
老師12月份的工資沒做計提,直接發(fā)放就出現(xiàn)2月份發(fā)放的那個樣子了,怎么辦,那個是1月份發(fā)放的工資,怎么調(diào)整



您好,就是我們12月工資計提在2月了么,咱摘要不要寫2023年12月工資,就當24年工資也是可以的呀,咱一直是延后發(fā)放的
2024 03/19 13:46

84784964 

2024 03/19 13:48
但是1月份發(fā)放的明細有,不是2月份發(fā)放的

廖君老師 

2024 03/19 13:50
您好,您現(xiàn)在是顧慮我們24年多了一個月工資,那我們把這個計提分錄的損益科目 改為以前年度損益調(diào)整,更正4季度所得稅申報表,在年報和23年匯繳申報時用調(diào)整后的數(shù)據(jù)來申報

84784964 

2024 03/19 13:59
有沒有簡單的處理方式

廖君老師 

2024 03/19 13:59
您好,最簡單就是這個工資就當24年的,不要在摘要上寫23年,您寫?yīng)劷鹨部梢匝?/div>

84784964 

2024 03/19 14:01
分錄怎么改

廖君老師 

2024 03/19 14:02
您好,分錄一樣的
一、計提工資時 (社保計提:單位的計提,個人的不計提。)
1、計提工資
借:××費用(管理/銷售等)-工資 (應(yīng)發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù))
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2、計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)-社保和公積金
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(單位)
二、發(fā)放工資時
1、發(fā)放工資
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款-社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
2、上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款-社保(個人部分)
貸:銀行存款
3、上交個人所得稅
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款

84784964 

2024 03/19 14:03
工資表貼后面就不行了啊

廖君老師 

2024 03/19 14:08
您好,咱分錄后面還貼工資表呀,那每個人的工資不公開了, 這個哪行呀,工資是保密的,附一個匯總表,哪個部門多少工資就行了嘛

84784964 

2024 03/19 14:10
他們的是單獨的,能不能把工作直接走管理費用工作,飯后以后存款行不行

廖君老師 

2024 03/19 14:11
您好,可以的呀,分錄沒有區(qū)別,只是不能出現(xiàn)2023年在摘要里

84784964 

2024 03/19 14:14
那就行,直接轉(zhuǎn)到損益是吧

廖君老師 

2024 03/19 14:14
您好,是的哦,是這么做分錄的


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