問題已解決
老師,爛賬,期初的賬本和實際核對的應收賬款的差額怎么弄啊,是直接不管還是怎么調(diào)整啊



可以直接不管,或直接調(diào)整到營業(yè)外收支
2024 03/16 17:47

84784958 

2024 03/16 17:49
老師,外賬的賬本是35萬,實際我查到是只有19萬,這中間的差額是兩個原因,一個是沒有下賬,一個是以前年度結(jié)轉(zhuǎn),這個我怎么調(diào)整,也是可以直接不管他嗎,就按我實際的做期初數(shù)據(jù)?

84784958 

2024 03/16 17:50
如果營業(yè)外收支,這個還要交稅,而且很顯然是以前的賬沒有作對

夢瑤老師 

2024 03/16 17:53
不能直接按實際做期初,只能通過調(diào)整,因為以前少交或漏交

84784958 

2024 03/16 17:54
老師,應收賬上很多的預收款,怎么處理呢,好多都是很多年的了,這個怎么核銷?
