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問(wèn)題已解決

匯算清繳時(shí),高新企業(yè)的加計(jì)扣除是怎么匯算的?研發(fā)費(fèi)用29萬(wàn),交了500塊錢所得稅,利潤(rùn)總額2.8萬(wàn),會(huì)產(chǎn)生退稅嗎?應(yīng)該怎么計(jì)算

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/15 11:21
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cassie 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師五科合格
同學(xué)你好 研發(fā)費(fèi)用29萬(wàn) 正常是100%比例加計(jì)扣除 如果全部符合加計(jì)扣除條件的話 是涉及退稅的 應(yīng)該不繳納稅款 29萬(wàn)大于2.8萬(wàn) 應(yīng)納稅所得額為0
2024 03/15 11:26
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