問題已解決
老師,前幾年的材料票沒入賬沒抵扣現(xiàn)在怎么入庫(kù)和出庫(kù),成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),對(duì)利潤(rùn)表有什么影響



借原材料
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款,
正常入庫(kù),然后再出來借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸原材料,
屬于以前年度的成本,做這個(gè)利潤(rùn)表沒有影響匯算期交納稅調(diào)減。
2024 03/14 12:58

84785012 

2024 03/14 13:00
老師,那就不做成本結(jié)轉(zhuǎn)了是嗎

郭老師 

2024 03/14 13:00
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了利潤(rùn)分配就是。

84785012 

2024 03/14 13:01
老師,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)月底還結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是一直在未分配利潤(rùn)里掛著

84785012 

2024 03/14 13:02
老師,匯算清繳做納稅調(diào)減是在哪項(xiàng)里做納稅調(diào)減

郭老師 

2024 03/14 13:05
是的。納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。

84785012 

2024 03/14 13:10
老師,您是說未分配利潤(rùn)里面一直掛著嗎?不用轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎

郭老師 

2024 03/14 13:10
對(duì)的,是的,不接轉(zhuǎn),不揭轉(zhuǎn),不揭轉(zhuǎn)。

84785012 

2024 03/14 13:13
老師,為什么不結(jié)轉(zhuǎn)呢

郭老師 

2024 03/14 13:26
你好,本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)他又不是本年銷售出去的,為什么你要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去?

郭老師 

2024 03/14 13:26
你是不是以為這個(gè)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,人家是本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分沒利潤(rùn),本年利潤(rùn)月末沒有余額。

郭老師 

2024 03/14 13:26
本年利潤(rùn)年末沒有余額。

84785012 

2024 03/14 13:31
老師,那是本年利潤(rùn)月底有余額,年底沒有余額是吧

郭老師 

2024 03/14 13:33
的對(duì)的,是這么做的呀。
